Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2171168277 vodné a stočné 409,22 s DPH 16.01.2018 Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. 17.01.2018 18.01.2018
Faktúra 1182582416 telekomunikačné služby 1,22 s DPH 16.01.2018 O2 Slovakia, s. r. o. 17.01.2018 18.01.2018
Faktúra P01 1111810033 potraviny do ŠJ 393,99 s DPH 16.01.2018 AG FOODS SK s. r. o. 30.01.2018 30.01.2018
Faktúra 118003163 potraviny do ŠJ 390,20 s DPH 16.01.2018 Bidfood Slovakia s. r. o. 30.01.2018 30.01.2018
Faktúra 11800186 oprava kotla ALBA 75,72 s DPH 15.01.2018 RM Gastro - JAZ s. r. o. 17.01.2018 18.01.2018
Zmluva 4/2018 Nájomná zmluva č. 4/2018 90,00 bez DPH 12.01.2018 OZ Pranier Mgr. Oľga Galčíková riaditeľka školy 16.01.2018
Faktúra 1051732048 spotreba el. energie 174,97 s DPH 10.01.2018 MAGNA ENERGIA a. s. 11.01.2018 11.01.2018
Faktúra 2017381 potraviny do ŠJ 1 497,99 s DPH 10.01.2018 Marián Chatrnuch - STAVMONT 30.01.2018 30.01.2018
Faktúra 1051731697 spotreba el. energie 276,08 s DPH 10.01.2018 MAGNA ENERGIA a. s. 11.01.2018 11.01.2018
Objednávka 1/2018 materiál na údržbu 0,00 s DPH 09.01.2018 Domáce potreby Klapica Štefan Mgr. Oľga Galčíková riaditeľka školy 10.01.2018
Faktúra 71745969 potraviny do ŠJ 169,63 s DPH 09.01.2018 Tatranská mliekareň a. s. 30.01.2018 30.01.2018
Faktúra 20170362 potraviny do ŠJ 678,52 s DPH 09.01.2018 František Lukáčik, Mäso - údeniny - potraviny 30.01.2018 30.01.2018
Faktúra 8200117520 telekomunikačné služby 25,58 s DPH 05.01.2018 Slovak Telekom, a. s. 09.01.2018 10.01.2018
Faktúra 8200134736 telekomunikačné služby 76,85 s DPH 05.01.2018 Slovak Telekom, a. s. 09.01.2018 10.01.2018
Faktúra 180290669792 spotreba plynu 3 517.00 s DPH 05.01.2018 SPP, a. s. 21.12.2017 10.01.2018
Faktúra 8200117501 telekomunikačné služby 30,74 s DPH 04.01.2018 Slovak Telekom, a. s. 09.01.2018 10.01.2018
Faktúra 1011803911 spotreba el. energie 414,54 s DPH 03.01.2018 MAGNA ENERGIA a. s. 09.01.2018 10.01.2018
Faktúra 1011803910 spotreba el. energie 206,86 s DPH 03.01.2018 MAGNA ENERGIA a. s. 09.01.2018 10.01.2018
Zmluva dodatok č.1 pripoistenie 2 žiačok 3,00 bez DPH 01.01.2018 Union poisťovňa, a. s. Mgr. Oľga Galčíková riaditeľka školy 25.01.2018
Faktúra 111707854 potraviny do ŠJ 726,02 s DPH 29.12.2017 Tekoo Slovakia s. r. o. 29.12.2017 10.01.2018
zobrazené záznamy: 4501-4520/4526