|
Objednávka |
27/2018
|
oprava alarmu
|
0,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2018 |
Antes HC s. r. o. |
|
PhDr. Miroslava Valková |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
15.05.2018 |
|
Objednávka |
28/2018
|
kancelárske potreby
|
241,15 |
s DPH |
|
|
15.05.2018 |
Ján Blaho - PRIMA SERVIS |
|
Mgr. Oľga Galčíková |
riaditeľka školy |
|
15.05.2018 |
|
Faktúra |
1192652506
|
telekomunikačné služby
|
1,40 |
s DPH |
|
|
14.05.2018 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
17.05.2018 |
17.05.2018 |
|
Faktúra |
7420294544
|
plyn
|
1 597,43 |
s DPH |
|
|
14.05.2018 |
SPP, a. s. |
|
|
|
17.05.2018 |
17.05.2018 |
|
Faktúra |
111803425
|
potraviny do ŠJ
|
840,40 |
s DPH |
|
|
11.05.2018 |
Tekoo Slovakia s. r. o. |
|
|
|
11.05.2018 |
14.05.2018 |
|
Faktúra |
8208025200
|
telekomunikačné služby
|
25,58 |
s DPH |
|
|
11.05.2018 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
11.05.2018 |
14.05.2018 |
|
Faktúra |
18/1/03354
|
potraviny do ŠJ
|
703,31 |
s DPH |
|
|
11.05.2018 |
DEMIFOOD, spol. s r. o. |
|
|
|
11.05.2018 |
14.05.2018 |
|
Faktúra |
8208025180
|
telekomunikačné služby
|
30,58 |
s DPH |
|
|
11.05.2018 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
11.05.2018 |
14.05.2018 |
|
Faktúra |
20180121
|
potraviny do ŠJ
|
976,80 |
s DPH |
|
|
10.05.2018 |
František Lukáčik, Mäso - údeniny - potraviny |
|
|
|
11.05.2018 |
14.05.2018 |
|
Faktúra |
1051809904
|
el. energia
|
119,16 |
s DPH |
|
|
10.05.2018 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
|
|
|
11.05.2018 |
14.05.2018 |
|
Faktúra |
11418
|
likvidácia biologického rozložiteľného kuchynského odpadu apríl 2018
|
39,84 |
s DPH |
|
|
09.05.2018 |
BP AGRO - CENTRUM, spol. s r. o. |
|
|
|
11.05.2018 |
14.05.2018 |
|
Faktúra |
118079791
|
potraviny do ŠJ
|
348,58 |
s DPH |
|
|
09.05.2018 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
|
|
|
11.05.2018 |
14.05.2018 |
|
Objednávka |
26/2018
|
GO - krájač potravín
|
69,99 |
s DPH |
|
|
09.05.2018 |
Okay Slovakia, spol. s r.o. |
|
Miroslava Ďuráková |
vedúca ŠJ |
|
10.05.2018 |
|
Objednávka |
25/2018
|
kalibrácia teplomeru a vlhkomeru
|
123,00 |
bez DPH |
|
|
09.05.2018 |
TFA Slovakia, s.r.o. |
|
Miroslava Ďuráková |
vedúca ŠJ |
|
09.05.2018 |
|
Faktúra |
8208025180
|
telekomunikačné služby
|
71,39 |
s DPH |
|
|
07.05.2018 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
11.05.2018 |
14.05.2018 |
|
Faktúra |
591800987
|
školské mlieko
|
92,55 |
s DPH |
|
|
07.05.2018 |
Tatranská mliekareň a. s. |
|
|
|
11.05.2018 |
14.05.2018 |
|
Faktúra |
71814704
|
potraviny do ŠJ
|
171,43 |
s DPH |
|
|
07.05.2018 |
Tatranská mliekareň a. s. |
|
|
|
11.05.2018 |
14.05.2018 |
|
Faktúra |
2018101
|
potraviny do ŠJ
|
1 505,81 |
s DPH |
|
|
04.05.2018 |
Marián Chatrnuch - STAVMONT |
|
|
|
04.05.2018 |
07.05.2018 |
|
Faktúra |
P01 1111810245
|
potraviny do ŠJ
|
321,43 |
s DPH |
|
|
04.05.2018 |
AG FOODS SK s. r. o. |
|
|
|
04.05.2018 |
07.05.2018 |
|
Faktúra |
118076421
|
potraviny do ŠJ
|
109,24 |
s DPH |
|
|
04.05.2018 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
|
|
|
04.05.2018 |
07.05.2018 |