|
Objednávka |
6/2018
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2018 |
Ján Blaho - PRIMA SERVIS |
|
Mgr. Oľga Galčíková |
riaditeľka školy |
|
16.02.2018 |
|
Faktúra |
180130
|
potraviny do ŠJ
|
268,55 |
s DPH |
|
|
16.02.2018 |
Štefan Vacula - SLOVEX |
|
|
|
20.02.2018 |
21.02.2018 |
|
Faktúra |
591800345
|
školské mlieko
|
40,70 |
bez DPH |
|
|
15.02.2018 |
Tatranská mliekareň a. s. |
|
|
|
20.02.2018 |
21.02.2018 |
|
Faktúra |
1185117265
|
telekomunikačné služby
|
1,33 |
s DPH |
|
|
14.02.2018 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
20.02.2018 |
21.02.2018 |
|
Faktúra |
118026725
|
potraviny do ŠJ
|
214,75 |
s DPH |
|
|
14.02.2018 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
|
|
|
20.02.2018 |
21.02.2018 |
|
Faktúra |
118025168
|
potraviny do ŠJ
|
167,93 |
s DPH |
|
|
14.02.2018 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
|
|
|
20.02.2018 |
21.02.2018 |
|
Faktúra |
71804316
|
potraviny do ŠJ
|
81,81 |
s DPH |
|
|
14.02.2018 |
Tatranská mliekareň a. s. |
|
|
|
20.02.2018 |
21.02.2018 |
|
Faktúra |
7421287844
|
spotreba plynu
|
3 328,55 |
s DPH |
|
|
13.02.2018 |
SPP, a. s. |
|
|
|
20.02.2018 |
21.02.2018 |
|
Faktúra |
1051802004
|
spotreba el. energie
|
289,74 |
s DPH |
|
|
13.02.2018 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
|
|
|
20.02.2018 |
21.02.2018 |
|
Faktúra |
2018012
|
potraviny do ŠJ
|
1 084,49 |
s DPH |
|
|
09.02.2018 |
Marián Chatrnuch - STAVMONT |
|
|
|
13.02.2018 |
13.02.2018 |
|
Faktúra |
20180026
|
potraviny do ŠJ
|
1 025,66 |
s DPH |
|
|
09.02.2018 |
František Lukáčik, Mäso - údeniny - potraviny |
|
|
|
13.02.2018 |
13.02.2018 |
|
Faktúra |
8202068354
|
telekomunikačné služby
|
30,58 |
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
08.02.2018 |
09.02.2018 |
|
Faktúra |
18/1/00897
|
potraviny do ŠJ
|
805,82 |
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
DEMIFOOD, spol. s r. o. |
|
|
|
08.02.2018 |
09.02.2018 |
|
Faktúra |
71803611
|
potraviny do ŠJ
|
210,40 |
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
Tatranská mliekareň a. s. |
|
|
|
13.02.2018 |
13.02.2018 |
|
Faktúra |
1201801861
|
Hravá chémia 6-9 ročník
|
10,08 |
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
Market 24, s. r. o. |
|
|
|
13.02.2018 |
13.02.2018 |
|
Objednávka |
5/2018
|
Hravá chémia 6-9 ročník
|
10,08 |
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
Market 24, s. r. o. |
|
Mgr. Oľga Galčíková |
riaditeľka školy |
|
07.02.2018 |
|
Faktúra |
111800808
|
potraviny do ŠJ
|
856,52 |
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
Tekoo Slovakia s. r. o. |
|
|
|
08.02.2018 |
09.02.2018 |
|
Faktúra |
11800857
|
Soľ tabletová 25kg 10 ks
|
96,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
RM Gastro - JAZ s. r. o. |
|
|
|
08.02.2018 |
09.02.2018 |
|
Faktúra |
8202090711
|
telekomunikačné služby
|
76,03 |
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
08.02.2018 |
09.02.2018 |
|
Faktúra |
8202068365
|
telekomunikačné služby
|
25,58 |
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
|
08.02.2018 |
09.02.2018 |